问题已解决
老师,在建工程已投入使用,按暂估值入固定资产,后期办理竣工结算值小于入账价值,该如何做分录处理?
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1.调整固定资产原始价值
2.调整已经计提的折旧
以上两步均再当期进行
2019 11/05 08:36
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2019 11/05 08:37
调整原始价值的分录怎么写?
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轶尘老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/05 08:38
借:固定资产(红字) 贷:应付账款(红字)
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2019 11/05 08:41
老师,我之前转固定资产的时候,是借:固定资产500万,贷:在建工程500万,我的在建工程确确实实是发生了500万,如果要往小了调,我应该是借:固定资产 红字,贷::在建工程 红字 吗
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轶尘老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/05 08:43
既然在建工程发生500万 为什么结算没这么多??
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2019 11/05 11:05
老师,是这样的,我们建造的固定资产,比如办公楼,都是包给个人的,开不了发票,我是按照发生额入的在建工程
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轶尘老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/05 11:06
我建议你按照500万确认固定资产 所得税汇算清缴的时候把无票的差额部分调增