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请问增值税专用发票进项税额的会计分录处理,从收到凭证到勾选认证具体怎么记?
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速问速答你收到发票,进行勾选认证了的话,借:XX费用/原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2019 11/05 10:55
84785030
2019 11/05 10:57
老师,请问没有勾选认证怎么做?等过两个月统一勾选认证后又怎么做?
辜老师
2019 11/05 10:58
没有认证的话,税额计入应交税费—应交增值税—待认证进项税
84785030
2019 11/05 11:01
等认证后转入应交增值税-进项税吗?什么时候要用到进项税额转出这个份录呢?
辜老师
2019 11/05 11:02
是的,认证了转入应交增值税-进项税
当认证了进项税不能抵扣的,就要转出
84785030
2019 11/05 11:03
老师,请问月末年末挂在进项税额科目不用做处理吗?
辜老师
2019 11/05 11:09
销项税大于进项税,需要缴纳增值税的时候,要结转的
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税