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请问收到进项税发票时,直接认证抵扣的话,还用再从 应交税费 待认证进项税额和应交税费 待抵扣进项税额科目走一下程序吗?还是直接计入应交税费 应交增值税 进项税额 ?谢谢!

84784958| 提问时间:2019 11/05 15:47
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小妍老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
您好!直接计入应交税费-应交增值税 (进项税额)就可以了。
2019 11/05 15:47
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