问题已解决

已经月底结账了,但是发现科目中一笔应记其他应收款贷方的,记在主营业务收入贷方了,现在需要怎么更正

84784990| 提问时间:2019 11/05 16:26
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
本期冲减主营业务收入,计入其他应收款贷方
2019 11/05 16:30
84784990
2019 11/05 16:34
收到的时候是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税额) 现在需要怎么冲减呢
84784990
2019 11/05 16:42
全部做相反分录,应交税费应交增值税(进项税额)这个科目有变化吗
轶尘老师
2019 11/05 16:48
应该是冲减应交税费应交增值税(销项税)
84784990
2019 11/05 16:54
打错了,收的的时候也是销项税额,现在冲减的时候也是冲减销项税额吗
轶尘老师
2019 11/05 16:54
是的 红字冲减销项
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