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老师房租都是每月摊销的,付款时计入待摊,还是预付账款呢,借预付账款,贷,银存,回票怎么做分录呢??

84784991| 提问时间:2019 11/05 17:29
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,发票是一次性开具好几个月的?
2019 11/05 17:29
84784991
2019 11/05 17:31
对对老师
邹老师
2019 11/05 17:37
你好,取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款 然后按月摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
84784991
2019 11/05 18:39
老师谢谢,还有就是我们公司发生的油费,etc领导不让一次进去费用,分录也是你发的这个吧。?分充值时,和回票
邹老师
2019 11/05 18:40
你好,是的,是同样的处理方式
84784991
2019 11/05 18:40
老师房租付款时,借方计入预付待摊嘛还是预付账款?
邹老师
2019 11/05 18:41
你好,付款没有取得发票计入预付账款科目核算 之后取得发票计入长期待摊费用科目核算
84784991
2019 11/05 18:43
房租,再问下,是付款时,借预付账款,贷,银存。取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款。然后每月摊销入费用,。油费也同样是这样的分录对吧,
邹老师
2019 11/05 18:44
你好,是的,是这样处理的
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