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这个月开了一张6%服务专票,申报增值税该怎么填呢?这样填后发现主表里销项税额不包含服务专票税额?麻烦老师帮我解答一下

84784964| 提问时间:2019 11/06 08:56
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凡凡老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师
你好,因为你这边在附表三实际扣除金额里将6%的税票填列进去了,主表里就会直接扣除的
2019 11/06 09:01
84784964
2019 11/06 09:09
但是我不填表三,主表填不了啊
84784964
2019 11/06 09:10
凡凡老师
2019 11/06 09:20
你好,附表三是需要填,但是只用填第一栏就可以了,后面都是不用填的。
84784964
2019 11/06 10:42
老师附表三按你说的那样改了,附表一怎么提示这个保存不了
凡凡老师
2019 11/06 10:46
你好,那你将你现在填的附表三发过来看看呢
84784964
2019 11/06 10:49
凡凡老师
2019 11/06 11:03
如果你这边没有扣除项的话第五栏销项税不应该为0的,检查一下这些附表是否有已保存
84784964
2019 11/06 11:08
附表三保存了,但是表一就是一直提示这个,本来这63.4是应该缴的嘛。现在不知道怎么办了
凡凡老师
2019 11/06 11:47
你好,我知道你这边填不了。有可能是之前的数据还没有更改过来,我建议你将数据清空重新填列
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