问题已解决

这个是不是要按照财产转让所得计征当年的企业所得税?250000-40000-200000=10000,调增10000,财产转让所得(25%)缴纳企业所得税

84785026| 提问时间:2019 11/06 10:51
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。是的,按财产转让交纳
2019 11/06 10:55
84785026
2019 11/06 11:00
这个答案没有说明做调整,是不是有问题
陈诗晗老师
2019 11/06 11:08
你是说的未分配利润部分没有调整? 是表述不完整。
84785026
2019 11/06 11:12
那解题没有问题吧,就是答案表述不是很完整?
84785026
2019 11/06 11:15
这里面是不是有两部分的调整: 1.财产转让所得10000元,调增处理; 2.股息属于免税部分,调减处理。 是这样理解的吗
陈诗晗老师
2019 11/06 11:15
是的,问题是没有,就是解析不太完整
84785026
2019 11/06 11:17
我那两部分的理解没有错吧
陈诗晗老师
2019 11/06 11:20
没有理解错的,理解对的。
84785026
2019 11/06 11:24
那如果漏计了后果就是全错了吧
陈诗晗老师
2019 11/06 11:25
是的,如果记掉了,就结果就错了
84785026
2019 11/06 11:26
还有如果清算是亏损的,财产转让损失可以在企业所得税前扣除吗?
陈诗晗老师
2019 11/06 11:46
可以在税前扣除的。
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