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其他应付款负数冲销怎么做账
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速问速答你好,你单位是什么原因导致其他应付款期末余额是负数?
2019 11/06 17:44
84785010
2019 11/06 17:58
有差异-0.02无法收回,是代付款项
邹老师
2019 11/06 17:59
你好,可以这样处理
借;营业外支出0.02,贷;其他应付款 0.02
其他应付款负数冲销怎么做账
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