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老师,支付3个月的房租和摊销时以及收到发票各应该怎么做分录

84785022| 提问时间:2019 11/07 10:46
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 先支付房租 :借预付账款贷银行存款 收到发票 每月分摊 :借管理费用-租赁费贷预付账款
2019 11/07 11:03
84785022
2019 11/07 11:29
发票是专票,收到票怎么做?分摊时的费用是不含税的么
meizi老师
2019 11/07 11:30
你好 你付款的时候就收到了发票 还是先付款 后收到的发票
84785022
2019 11/07 13:51
后收到发票,也不一定隔多久了
meizi老师
2019 11/07 13:54
你好 那你先付款 做 借预付账款贷银行存款 收到发票分摊 借管理费用-租赁费 进项税贷预付账款
84785022
2019 11/07 16:09
收到发票分摊就不符合权责发生制了呀
84785022
2019 11/07 16:09
如果收到发票延迟好几个月呢
meizi老师
2019 11/07 16:16
你好 如果你能确定当期能收到发票的话 你就直接计入费用里面去 。如果不能收到发票 你就暂估费用 后面收到发票冲暂估费用 在按发票做一次费用 这样来体现
84785022
2019 11/07 16:57
不懂老师,能把具体步骤和分录写出来么
meizi老师
2019 11/07 16:58
付款:借预付账款贷银行存款 暂估费用 :借管理费用-暂估贷预付账款 收到发票 借借管理费用-暂估负数贷预付账款 负数 再做 :借管理费用 进项税贷预付账款
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