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老师,我们因为一些原因重新建帐,但是应收账款和应付账款要调整,我通过什么科目来调整应收应付呢

84784952| 提问时间:2019 11/07 13:32
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 要看具体什么原因才能调整
2019 11/07 13:38
84784952
2019 11/07 13:43
因为截止10月很多做错帐,我这边需要调整成正确的数
84784952
2019 11/07 13:44
包括今年和以前年度的错误
玲老师
2019 11/07 13:47
你好 先找出错r原因再调整 可以调
84784952
2019 11/07 13:56
1,做了订单没有流转销售出库,2,收款挂错客户,金额有错。 3,有些完全找不到原因,成年老账 4,应付也如此,现在采购和业务员给了一个正确的余额,现在领导要以他们的数据为准。
84784952
2019 11/07 13:57
而且错的很多
84784952
2019 11/07 13:58
但是这个帐是对接老板的
玲老师
2019 11/07 14:00
你是内账吗还是外账?
84784952
2019 11/07 14:09
玲老师
2019 11/07 14:13
内账你按老板出的数据 做就可以的
84784952
2019 11/07 14:21
但是也要调整啊,要不报表不平呀
玲老师
2019 11/07 14:24
你按老板要求做 老板是不是想从现在重新开始做 那就不用管以前的
84784952
2019 11/07 17:24
但是直接改了余额表不平
玲老师
2019 11/07 17:28
你好,差额记未分配利润科目
84784952
2019 11/07 19:26
好的,谢谢
玲老师
2019 11/07 19:27
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