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未认证的进项税,我入账在应交税金-待抵扣进项科目还是入在其他应收款-待抵扣进项税?

84785041| 提问时间:2019 11/07 14:12
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小妍老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
您好!应计入应交税费-待认证进项税额科目。
2019 11/07 14:13
84785041
2019 11/07 14:14
增值税申报时,无销项税,这个没有认证的进项税需要申报吗?
小妍老师
2019 11/07 14:18
您好!未认证的进项税不需申报。
84785041
2019 11/07 14:19
那我公司已经有销售出货,但未开具发票,这个月的增值税需申报未开具发票的待转销项税吗?还是不需申报?
小妍老师
2019 11/07 14:21
您好!暂不申报,等开具发票后申报。
84785041
2019 11/07 14:22
但增值税申报表上有一栏是已销售但未开具发票的地方,这个不用填 吗
小妍老师
2019 11/07 14:28
您好!如果以后这批货会开具销项发票,那么暂时不用申报,待开具发票后申报。如果这笔销售以后也不会开具发票,那么需要填写未开具发票那一栏。
84785041
2019 11/07 14:36
那账面还是要确认收入,结转成本的对吗?朋友怎么要等开发票再确认收入?这样账就不真实了呀,老师,我是收款时借:银行存款,贷:预收货款出货时,借:应收账款贷:主营业务收入及待转销项税,结转成本,借:主营业成本贷:库存商品,这样子,就等开发票时,借:应收税金-待转销项贷:应收税金=应交销项,是这样处理吗,增值税申报时,是按开票时间去申报,我理解的对吗
84785041
2019 11/07 14:36
出货时还要冲应收借:预收账款贷:应收账款
小妍老师
2019 11/07 14:39
您好!您账务处理没有问题,如果确定以后会开票,那么就等开票时进项增值税申报。
84785041
2019 11/07 14:40
那这样账上有收入,但又没申报增值税,这样不会有问题的吧
小妍老师
2019 11/07 14:45
您好!尽量在一个纳税年度内开票,这样总收入和申报表的合计数一致就可以了。
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