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2019年4月将一台使用过3年的设备转让,原值25000元,账面净值15000,转让价为含税金额13200,请问应该缴纳的增值税怎么计算

84784971| 提问时间:2019 11/07 21:32
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,当月有其他进项税额可供抵扣吗?
2019 11/07 21:33
84784971
2019 11/08 13:07
其他进项有
邹老师
2019 11/08 13:09
你好,增值税=销项税额—进项税额=13200/1.13*13%—进项税额
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