问题已解决

当时2月份购进来是这样做的,借:管理费用 3200;贷: 应付职工薪酬--职工福利费3200 ,应交税费-增值税-进项税额544, 支付:支付:借:应付职工薪酬--职工福利费3200 应交税费-增值税-进项税额544, 贷:库存现金。3744 请问这样是正确的吗?

84785020| 提问时间:2016 03/28 10:58
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
购进 借;管理费用-福利费 应交税费-增值税-进项税额544 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
2016 03/28 11:01
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~