问题已解决
我公司接到一个项目,开工前收取一部分工程款作为启动资金(实际还没开始开工),开具发票且收到工程款,账务处理如下: 预收款处理,借:银行 贷:销项税 预收账款 ;确认收入:借:预收账款,贷:主营业务收入,但是如果本月开具发票,次月才收到工程款,账务应该如何处理?
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速问速答您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款
贷:应收账款
2019 11/09 11:00
84784968
2019 11/09 11:08
老师,你好!目前项目比较大,总投资2-3亿,签订合同收取预收款2-3百万,如果本月确认收入,成本是暂估吗?这么大的成本暂估没有风险吗?
bamboo老师
2019 11/09 11:34
那您现在收到工程款 有没有让您开具发票确认收入
84784968
2019 11/09 11:48
我们要先开票才能收到预收款,但是我们是本月开票,次月才收到
84784968
2019 11/09 11:51
我们要先开票才能收到预收款,但是我们是本月开票,次月才收到!那么本月就发生了增值税应税义务,
bamboo老师
2019 11/09 12:18
那您先确认销项税额 收入不忙确认