问题已解决
公司卖掉车子要怎么做账
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你好
借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产
借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费
借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
2019 11/11 10:49
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2019 11/11 10:59
二手车子购进3万,已折旧1.9万,卖掉车子是1.5万,
第一条分录:
借:固定资产清理1.5万
累计折旧1.9?
贷:固定资产3.4
第二条分录:应交税费这个是我们要开票给对方吗?
第三条分录:
借:固定资产0.4
贷:资产处置收益0.4?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/11 11:00
你好
借;固定资产清理 1.1万, 累计折旧1.9万 , 贷;固定资产3万
借;银行存款1.5万 ,贷;固定资产清理 , 应交税费
借;固定资产清理,贷;资产处置收益(上面两笔分录固定资产清理科目的差额)
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2019 11/11 11:05
老师,这个应交税费是我们卖出是要我们开票给对方吗
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/11 11:05
你好,即使没有开具发票,也需要确认应交的增值税的
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2019 11/11 11:07
如果第二笔分录固定资产清理是1万,那么第三笔分录是
借:固定资产清理0.1,贷:资产处置收益0.1吗
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/11 11:09
你好,如果第二笔分录固定资产清理是1万,那说明是清理损失0.1万才是的
借;资产处置收益0.1万,贷;固定资产清理0.1万
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2019 11/11 11:12
老师,没有开票的话,怎么确认应交税费,税率是多少?然后怎么区分是损失还是收益
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/11 11:14
你好,与开具发票确认的应交税费是一样的,如果进项抵扣了,处置的时候增值税税率就是13%
处置价款大于之前固定资产清理科目余额,就是收益
处置价款小于之前固定资产清理科目余额,就是损失
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2019 11/11 11:15
明白了,非常感谢老师耐心解答
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/11 11:15
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢