问题已解决

我开了发票出去需要计提附加税金吗?是月底计提还是当天计提?如果我是11月开出去发票要缴纳增值税的话,我12月缴完税以后再来做11月的帐吗,还是缴税的帐做到12月。如果月底销项是2万,进项是1万,分录是不是应该:应交税费-应交增值税(销项税额)20000,贷;应交税费-应交增值税(进项税额)10000,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10000 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10000, 贷;应交税费-未交增值税10000 缴税以后:借:应交税费-未交增值税10000 贷:银行存款

84784989| 提问时间:2019 11/11 14:09
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
月报的月底就要计算出应该缴纳的增值税,然后计提附加税 11月份的,在11月份里计提,12月份申报缴纳。
2019 11/11 14:11
郭老师
2019 11/11 14:12
上面增值税分录对的,
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~