问题已解决

请问老师,我公司是购货方,已将进项发票认证抵扣,现在需要退货,怎样账务处理?@郭老师

84784960| 提问时间:2019 11/12 18:04
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,借;应付账款等科目,贷;库存商品等科目, 应交税费-应交增值税(进项税额)
2019 11/12 18:05
84784960
2019 11/12 18:19
老师,原来的进项发票我已认证抵扣,发生退货,销售方开出红字发票,我这边需要做进项转出吗?还是贷方进项税额就行?
邹老师
2019 11/12 18:48
你好,发生退货,销售方开出红字发票购买方做进项税额负数,而不是做进项税额转出
84784960
2019 11/12 18:56
老师,是做原来相反分录就行,做贷方进项税额对吗?那报税时呢?
邹老师
2019 11/12 18:57
你好,可以是借方进项税额负数,也可以是贷方进项税额正数,两种方式都是可以的 报税的时候也是按进项税额负数处理
84784960
2019 11/12 19:04
老师,报税时进项税额负数怎样申报呢?是填在进项转出一栏吗?
邹老师
2019 11/12 19:05
你好,按正数进项税额减去负数进项税额申报就是了 比如正数进项税额10万,进项税额负数1万,进项税额就按9万填写
84784960
2019 11/12 19:09
哦,老师,进项税额申报时不是要填写本期认证且本期申报抵扣的发票份数,金额,税额吗?把负数的也填在这里对吗?也就是抵减本期的进项税了是吗?
邹老师
2019 11/12 19:11
你好,需要填写 发票份数,金额,税额信息的 负数也是体现在这里面的 是的(抵减本期的进项税)
84784960
2019 11/12 19:13
老师,那是做原来的分录红冲好呢?还是做相反分录?这两种有什么区别?
邹老师
2019 11/12 19:15
你好,原来的分录红冲与相反分录正数都是可以的 是两种不同方法结果是一样的
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