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请问6月购入固定资产,已提折旧,到11月才收到退款几百元。怎样作处理?

84785000| 提问时间:2019 11/13 10:32
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你们这个固定资产是要退货吗
2019 11/13 10:38
84785000
2019 11/13 10:39
不是,多出的余款,才收到而已
meizi老师
2019 11/13 10:39
你好 那你们之前支付的时候怎么做账的 挂账怎么挂的
84785000
2019 11/13 10:41
比如6月已作固定资产10000,已提折旧500,在11月收到余款300.请问分录如何作
84785000
2019 11/13 10:42
付款时直接计入的固定资产。不知道有优惠。
meizi老师
2019 11/13 10:43
你好 那你原值是多做了 你要冲掉 借银行存款 借固定资产负数 后面调整以后月份的折旧金额。
84785000
2019 11/13 10:46
之前计提过的折旧,是否需要调整
meizi老师
2019 11/13 10:47
之前的不调整了 你调整后面的剩余价值 来分摊就行了
84785000
2019 11/13 10:48
能一次回答全吗?比如6月已作固定资产10000,已提折旧500,在11月收到余款300.请问分录如何作
meizi老师
2019 11/13 10:50
你好 分录上面已经给你写了 借固定资产10000 贷银行存款 按月折旧 先收到钱做 借银行存款300 借固定资产-300 冲固定资产原值 调整你后面的年限的折旧金额就行了
84785000
2019 11/13 10:54
我就是想问折旧怎么处理,你都是一句话。折旧按10000-500后除以剩余年限?
meizi老师
2019 11/13 10:56
是的 你现在是剩下的金额1万-500-300 剩下的金额 不是退了300给你吗 你实际原值应该是9700来
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