问题已解决
为什么本月的发票不做费用呢?不是要拿到发票才能做费用吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 你看下题目写的是12月已经预提了费用 1月做支付 所以现在就直接做的借应付账款贷银行存款
2019 11/13 10:52
84784970
2019 11/13 10:54
老师,预提的时候也可以做费用吗?发票是1月份开出的呢
meizi老师
2019 11/13 10:55
你好 是的 你预提了12月的费用 12月就做了费用 你现在收到发票就冲预提费用 做支付就了
84784970
2019 11/13 11:16
老师,这个是只针对燃气费、电费预付的才可以先做费用,下月收到发票后直接冲减吗?还是所有预收的也可以先做费用,下月收到发票后再冲减?
meizi老师
2019 11/13 11:19
你好 看实际情况 一般为了满足权责发生制的话 最好是在当期暂估费用做当期 影响当期损益 和报表的。 避免你报表数据不准确 最好是暂估当期费用 不是全部的预收都暂估费用的 。
84784970
2019 11/13 11:27
老师,不太明白
meizi老师
2019 11/13 11:34
就是说比如你实际12月发生了10元的费用 你没有发票 你就在12月暂估12月的费用 借管理费用 贷其他应付款 1月冲 收到发票冲 借 借管理费用负数 贷其他应付款负数 然后做一笔 借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
84784970
2019 11/13 11:39
那收到的发票和上月暂估的金额一致,是不是可以直接借:其他应付款 贷银行账款?
meizi老师
2019 11/13 11:40
你好 你得先冲或者你能确保费用发票次月收到 可以把发票直接附凭证后面 做一笔借:其他应付款 贷银行账