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建筑劳务公司,开出销售发票,会计分录怎么写

84784974| 提问时间:2019 11/13 14:13
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,借;应收账款等科目,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税
2019 11/13 14:14
84784974
2019 11/13 14:15
为什么是其他业务收入?不用从工程结算科目过度?
84784974
2019 11/13 14:15
那我们做工程的时候发生的人工费记入什么会计科目呢?
邹老师
2019 11/13 14:17
你好,建筑劳务公司主营是建筑劳务,而这里是销售发票,所以计入了其他业务收入 人工费,借;工程施工,贷;应付职工薪酬
84784974
2019 11/13 14:20
开出的是建筑服务,工程服务发票,我刚才说错了
邹老师
2019 11/13 14:25
你好,借;工程结算,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
84784974
2019 11/13 14:33
不是用借,借,应收账款,贷主营业务收入?
邹老师
2019 11/13 14:34
你好,不是的,工程服务收入这样做分录 借;工程结算,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
84784974
2019 11/13 14:46
你这笔凭证做了之后那结算工程款怎么做,应收账款又怎么做呢?
邹老师
2019 11/13 14:46
你好,收到工程款,借;银行存款,贷;工程结算 这里都没有通过应收账款核算啊
84784974
2019 11/13 14:53
你的意思是不用应收账款这个科目?工程结算科目只是用来确认产值的时候使用吗?
邹老师
2019 11/13 14:59
你好 如果是先收款,借;银行存款,贷;工程结算 之后开具发票确认收入,借;工程结算,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 如果是先开具发票,款项没有收到才需要通过应收账款核算的 借;应收账款 ,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
84784974
2019 11/13 15:04
你看看这是学堂里面的两笔凭证,怎么和你说的这个不太一样,这个先确认收入再确认工程量,什么意思吗?。我们到是先开发票后收款的应该怎么做嘛
邹老师
2019 11/13 15:05
你好,学堂例子是按完工百分比法来确认收入,结转相应成本
84784974
2019 11/13 15:06
那你说这个是按什么方法来写的凭证?
邹老师
2019 11/13 15:07
你好,我这个是按实际开具发票情况来确认收入(而不是按完工百分比法)
84784974
2019 11/13 15:17
这种方法也可以的?那按开发票情况来确认收入了!怎么结算成本呢,科目怎么写
邹老师
2019 11/13 15:18
你好,结转成本,借;主营业务成本,贷;工程施工——合同成本
84784974
2019 11/13 15:19
不用合同毛利这个会计科目?
邹老师
2019 11/13 15:21
你好,是的,毛利体现在收入与成本的差额就是了
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