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请问老师金税盘取得的发票抵减本月应交的增值税,应填在主表的哪一列

84785020| 提问时间:2019 11/13 15:39
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彩丽老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
你好,应该填主表23栏
2019 11/13 15:39
84785020
2019 11/13 15:41
填在23列应缴纳税额合计就成负数了,没有影响吗
彩丽老师
2019 11/13 15:43
你当期应交的增值税小于280?
84785020
2019 11/13 15:44
对啊
彩丽老师
2019 11/13 15:47
这种情况建议不要填税控盘服务费的抵扣进去,等下次应交增值税大于等于280的时候再填表抵扣增值税
84785020
2019 11/13 15:48
那我们抵扣那个技术服务费的200元可以吗
彩丽老师
2019 11/13 15:49
你当期应交增值税本来是多少?大于200的情况下就可以抵扣
84785020
2019 11/13 15:50
好的,谢谢老师
彩丽老师
2019 11/13 15:51
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
彩丽老师
2019 11/13 15:51
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!
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