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当月没有销项,只有进项,结转当月增值税如何做分录?
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速问速答借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-应交增值税-进项
2019 11/13 18:23
84785003
2019 11/13 18:29
未交增值税金额为零也这么做?
郭老师
2019 11/13 18:30
是的,这个就是留底的
84785003
2019 11/13 18:32
进项有个转出是做在借方吗?
84785003
2019 11/13 18:40
我把进项税额转出以负数的形式做到了贷方
郭老师
2019 11/13 18:45
进项转出?你这个不能抵扣吗
84785003
2019 11/13 18:46
是的,不能抵扣。
郭老师
2019 11/13 18:46
借xx费用贷进项转出
借进项转出贷转出未交增值税
84785003
2019 11/13 18:59
借某费用是差旅就从差旅里借对吗?
郭老师
2019 11/13 19:00
不是的,你进项转出的分录
你是什么原因不能抵扣
84785003
2019 11/13 19:06
餐费开的专票,摘要里需要写明吗?不能跟差旅一起在一张凭证上?
郭老师
2019 11/13 19:07
报销可以的,做账自己转出就可以
84785003
2019 11/13 19:35
所以流程应该是,借进项转出贷转出未交增值税
借转出未交增值税贷进项?那我贷的进项里面包含了那个进项税额转出的部分
而且这样做的分录跟我实际交税的金额是多出来进项转出的那部分金额的。这怎么处理呢
郭老师
2019 11/13 19:38
进项就是包含进项转出
你进项100,其中不能抵扣的20
能抵扣的80留底就可以