问题已解决

您好,我想咨询下,8月份申报了即征即退收入增值税,9月份进行了部分红冲,但是申报的时候红冲数字没有填入即征即退,而是填了一般项目,10月份又重新开具了红冲的金额,仍属于即征即退,我是继续填写一般项目抵减9月份红冲的数字进行申报,还是要把9月份的申报表改过来?如果不改的话,影响8月份的即征即退增值税吗?

84785024| 提问时间:2019 11/14 11:05
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羽飞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
你红冲对应的是一般项目收入还是即征即退收入?
2019 11/14 11:31
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