问题已解决
老师,比如物业公司收到维修基金1000元,公司做账: 借:银行存款 1030 贷:其他应付款 1030 . 等第三方维修时支付维修费时 借:其他应付款 1000 应交税费—应交增值税(进项税额)30 贷:银行存款 1030 那这样的话其他应付款借方和贷方一直有差额部分30,这部分差额怎么处理?
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速问速答你好 你们支付维修基金可以抵扣进项税的话 收到的话 就需要确认销项税
2019 11/14 16:03
84784999
2019 11/14 16:07
因为维修基金找别人维修了嘛,等于别人给我们开的进项发票,但是我们收到房管局转的维修基金怎么确认销项?
答疑苏老师
2019 11/14 16:15
你好 如果你们不做销项税额的话 这个其他应付款30元就计入营业务收入科目