问题已解决

请问 我司采购家具,第一次支付预付款;第二次支付尾款但是货还未收到;第三次支付运费时才收到货物;这时的分录是 1、借:预付账款 贷:银行存款 2、借:在途物资 贷:银行存款 3、借:库存商品 贷:预付账款 在途物资 银行存款 这样对吗?

84784957| 提问时间:2019 11/15 10:53
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董老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好,您这样做是正确的
2019 11/15 10:54
84784957
2019 11/15 11:16
还有个问题,我们这个家具销售刚成立,还没有进项存系统,现在在我们接到客户订单,到发到厂家下单,我这边收到报价,跟最后实际结算总是存在误差
84784957
2019 11/15 11:17
有厂家改料,进价有提高,有下降,
84784957
2019 11/15 11:17
我这边入账的怎么处理比较好
董老师
2019 11/15 11:17
您好,可以把结算误差摊入成本即可,按实际成本和数量入账
84784957
2019 11/15 11:20
比如,1号下单,我们销售报了厂家的进价,到下个月,厂家供货了,价格改了,实际结算金额变了。
84784957
2019 11/15 11:20
这种情况怎么处理比较好?
董老师
2019 11/15 11:25
您好,可以先暂估,等实际结算来了进行调整即可。 借 在途物资 贷 应付账款 实际结算调整借 原材料 贷 在途物资 银行存款
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