问题已解决

老师您好!有一张进项票开票日期是8月份的,然后我在十月份认证了张发票,我做账是按发票的开票日期在8月份录入还是按当月认证了这张发票就在当月录入呢?

84784976| 提问时间:2019 11/15 16:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,你单位实际购进是8月份?
2019 11/15 16:14
84784976
2019 11/15 16:21
是的,购进的时候是8月份,开票日期是8月份,以前的会计没有录入这个票相关的分录,现在我十月份认证了这张发票,那么我做账,是在十月份录入这张发票呢?还是反结账回到8月份补录这张发票呢?
邹老师
2019 11/15 16:22
你好 需要反结账到8月份补做这个分录的
84784976
2019 11/15 16:26
好的,一般都是发票的开票日期在那个月就在那个月做账是吗,不关乎认不认证的事是吗?
邹老师
2019 11/15 16:28
你好,是的,是这样的,没有认证入账的时候就把进项税额计入待认证进项税额明细就是了
84784976
2019 11/15 16:36
那么如果我8月份张已经进行装订了,我可以在十月份录入这张发票吗?
邹老师
2019 11/15 16:40
你好,那就只能是在10月份补做这张发票的分录了
84784976
2019 11/15 16:48
好的,懂了,谢谢老师
邹老师
2019 11/15 16:49
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~