问题已解决
老师您好!有一张进项票开票日期是8月份的,然后我在十月份认证了张发票,我做账是按发票的开票日期在8月份录入还是按当月认证了这张发票就在当月录入呢?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
你好,你单位实际购进是8月份?
2019 11/15 16:14
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 11/15 16:21
是的,购进的时候是8月份,开票日期是8月份,以前的会计没有录入这个票相关的分录,现在我十月份认证了这张发票,那么我做账,是在十月份录入这张发票呢?还是反结账回到8月份补录这张发票呢?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 11/15 16:22
你好
需要反结账到8月份补做这个分录的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 11/15 16:26
好的,一般都是发票的开票日期在那个月就在那个月做账是吗,不关乎认不认证的事是吗?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 11/15 16:28
你好,是的,是这样的,没有认证入账的时候就把进项税额计入待认证进项税额明细就是了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 11/15 16:36
那么如果我8月份张已经进行装订了,我可以在十月份录入这张发票吗?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 11/15 16:40
你好,那就只能是在10月份补做这张发票的分录了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 11/15 16:48
好的,懂了,谢谢老师
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 11/15 16:49
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢