问题已解决

如果我们作为一般纳税人,采购一批货物,货物价值10000万,税额为1300元,假设该货物及其发票都没有到,可我们已预付了账款,此时的分录: 借:在途物资10000 借:在途物资 13000 应交税费—待认证进项税额 1300 这个分录对吗?还是写成右边这个分录呢 贷:预付账款 13000 贷:预付账款 13000 请解答一下,谢谢

84785032| 提问时间:2019 11/16 18:17
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
预付款 借预付账款贷银行存款
2019 11/16 18:18
84785032
2019 11/16 18:20
请你说下 我上面的分录哪个正确?如果都不对,那请你写出这种情况的正确分录!谢谢
玲老师
2019 11/16 18:24
你好 正常的分录 给你写出来了 你什么也没有收到就是预付了款 就做预付款的分录 上面写了看一下
84785032
2019 11/16 18:36
借:预付账款13000 贷:银行存款13000 是这样? 如果说该货物的发票到了,但是货物没到,那应该怎么做分录呢? 请分别给解答一下!谢谢
玲老师
2019 11/16 18:39
1是的 金额你好像写的不对 2借:在途物资 应交税费 1300贷预付账款 11300
84785032
2019 11/16 18:45
你是说我的第一个分录里的金额不对吗?那应该怎么写呢? 那第二个分录贷方科目为什么不用银行存款呢?因为塔收到对方的发票了啊,怎么还得用预付账款呢? 请分别给解答一下!
玲老师
2019 11/16 18:48
1的金额是借:预付账款13000 你这个金额不对吧 贷:银行存款13000 货物价值10000万,税额为1300元 合计是 10000+1300
84785032
2019 11/16 18:53
奥! 上面写的第二个分录贷方科目为什么不用银行存款呢?因为他收到对方的发票了啊,怎么还得用预付账款呢? 请解答一下!
玲老师
2019 11/16 18:54
你前面不是已经预付账款了吗
84785032
2019 11/16 19:44
那如果采购的货到了,可它的发票还没有到,假设我们则已经预付账款了,这种情况下我们怎么做分录呢?
玲老师
2019 11/16 19:47
借库存商品贷预付账款暂估
84785032
2019 11/16 19:49
那借贷方的数额都写11300吗?还是写10000呢?
玲老师
2019 11/16 19:50
那借贷方的数额都写11300
84785032
2019 11/16 19:53
都写11300是说,是在能保证取得发票的前提下吧? 如果不能保证对方能够提供给发票,就应该写10000? 是这样吗?
玲老师
2019 11/16 19:55
不是, 取不取得发票价你不是固定的吗 就写这些
84785032
2019 11/16 19:58
那如果借:库存商品11300,那等发票来了,是做如下分录吗? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1300 贷:库存商品1300 是这样吗?
玲老师
2019 11/16 20:03
要先把前面暂估的红冲了 再做这个分录: 借库存商品10000进项 13000贷预付账款 113000
84785032
2019 11/16 20:16
那如果红冲的话,我听咱们会计学堂老师讲的在暂估时只写该货物的价格10000啊?那您是说得写11300
玲老师
2019 11/16 20:20
对的 暂估不算价格 你这个不是先有预付款了吗 所以按你付款的金额暂估的
玲老师
2019 11/16 20:22
这样不是方便做账和冲账吗 不然还把剩下的预付款还写一个分录 实际工作中要灵活。
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