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老师好,建设单位的建设期出差费和招待费计入开办费的话是不是就计入不到项目总工程里了,是不是应该计入在建工程才对

84784971| 提问时间:2019 11/17 09:35
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
计入开办费的话,是直接费用化了,在项目总工程里,是不易反映的。计入在建工程的话,是可以直接反映的。不过,这个本身也没什么对错之分。
2019 11/17 09:39
84784971
2019 11/17 09:46
那如果是有政府的专项资金或是援建资金的话是不是就应该计到在建工程里,计到开办费的话就体现不到总工程额总
许老师
2019 11/17 09:52
有政府专项资金补助的话,补助金额应当计入递延收益的。
84784971
2019 11/17 11:13
记递延收益,还是要有对应的资产总额去
许老师
2019 11/17 11:19
是这样的 总额法核算 借:银行存款 贷:递延收益 净额法核算 借:银行存款 贷:在建工程/固定资产 两种方法,都是可以采用的。
84784971
2019 11/17 11:34
那差旅费这些应计开办费还是在建工程,在建工程有个待摊投资要不要计这里,还有买来还没使用的固定资产要不要折旧
许老师
2019 11/17 12:15
项目部人员的差旅费,计入在建工程。其他人员的差旅费,计入管理费用。这样分类,比较好。未使用的固定资产,也需要计提折旧的。计入管理费用,就可以了。
84784971
2019 11/17 15:49
老师,租用农土地流转5年我记长期待摊费用,在建期间,长摊的费用计管理费还是计在建工程呢,这种还交土地使用税不呢?
许老师
2019 11/17 15:52
长期待摊费用的话,不宜转入在建工程,转入管理费用或主营业务成本,比较好。城镇土地使用税,是在城市交的,农村用地不用交。
84784971
2019 11/17 16:01
老师,我们有个景点开发,其中茶舍有个援建资金,验收后发票原件就要给援建单位,那我们该怎么入账呢,怎么操作
许老师
2019 11/17 16:04
这个的话,你们可将发票复印一下,并且附上一个没有原件的原因说明,就可以了。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!
84784971
2019 11/17 16:09
我是想问会计分录怎么写的
许老师
2019 11/17 16:17
援建资金,是说政府给你们公司在该项目上的补助吗
84784971
2019 11/17 16:58
是的,是外地的资金援助我们县的搞乡村振兴
许老师
2019 11/17 17:10
这样的话 借:银行存款 贷:递延收益
84784971
2019 11/17 17:38
茶舍资产也是要做到我们账上嘛,就用复印件做是吧?
许老师
2019 11/17 18:20
嗯嗯,是的。建造茶社资产的话 还要多一步 借:固定资产 贷:银行存款
84784971
2019 11/17 18:28
这个固定资产也是要照样提折旧的哇?还是不提
许老师
2019 11/17 18:29
固定资产,只要不是大修理之类的,都是要计提折旧的。
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