问题已解决
你好,老师,请问下加计抵减如果我当期没抵减完,只抵减了一部分还有余额,这样的话怎样做会计分录
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速问速答你按抵减这个一部分做账,没有抵减不做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019 11/18 18:12