问题已解决

老师,我想问下,我是建筑公司,有公司**在我公司名下,我该怎么做分录,从开出发票到工程结束!还有我们收到的**费该怎么做分录?

84784952| 提问时间:2019 11/19 07:58
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马老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
**给你们就跟你们自己的工程做法一模一样,告知**方,他们的材料,机械等支出发票都来给你们公司
2019 11/19 08:02
马老师
2019 11/19 08:03
你们给甲方开票,这中间**费就从这个项目的利润里扣出来
84784952
2019 11/19 08:18
那我这边只收取**费,拨给他们的净利润我们这边做管理费用吗?
84784952
2019 11/19 08:19
还有他们**我们这边,我们是要把企业所得税也要扣除出去吧!
马老师
2019 11/19 09:21
所有的增值税 所得税等你们都要根据他们提供的票把差额部分扣出来
84784952
2019 11/19 20:22
我就只做内账,要和外账一样处理账务吗?
马老师
2019 11/20 07:29
内账就见到了,直接**的走往来,差额部门就是你们的收入
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