问题已解决

你好!请问一下,上月,我收到款时做预收账款,借:银行存款,贷:预收账款。月底根据开局发票多少结转收入,借:预收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税。这个月其中有退费,借:银行存款(红字),贷:预收账款(红字)。开局红字发票时,借:预收账款(红字)贷:主营业务收入(红字),应交税费—应交税费(红字)。请问一下这样做对吗?

84784982| 提问时间:2019 11/19 21:57
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吴少琴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
请问一下这样做对吗? 对的
2019 11/19 21:58
84784982
2019 11/19 21:59
做最后一个会计分录需要用什么凭证
84784982
2019 11/19 22:00
用转账凭证可以吗?
吴少琴老师
2019 11/19 22:03
用转账凭证可以吗? 是的
84784982
2019 11/19 22:04
谢谢
吴少琴老师
2019 11/19 22:15
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