问题已解决

老师,我公司对公购买中秋月饼,给员工当福利,取得发票,怎么做分录呢?

84784963| 提问时间:2019 11/20 12:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
龙枫老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
1、取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2019 11/20 12:51
84784963
2019 11/20 13:49
老师,是普票
龙枫老师
2019 11/20 13:52
普票 您把增值税计入成本其他正常操作即可得 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~