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对方付我公司承兑 借 应收票据 10000 贷 应收账款 10000 我公司走公账又付给对方 借 应付账款 10000 贷 银行存款 10000 如何把账冲平

84785039| 提问时间:2019 11/22 11:24
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应收账款 10000 贷:应付账款 10000
2019 11/22 11:25
84785039
2019 11/22 11:27
如果是同一企业应收应付都有余额,应收账款借方余额10000,我能把它调到应付账款借方吗
bamboo老师
2019 11/22 11:28
可以调整到应付账款借方
84785039
2019 11/22 12:37
我是记账公司的,如果是我公司欠对方60000,对方却又公账上转给我公司2000,我要怎样调
bamboo老师
2019 11/22 12:38
借:银行存款 2000 贷:应付账款 2000
84785039
2019 11/22 12:43
因为是应收和应付都有这家公司,那笔分录之前做的是贷方应收账款,现在是余额,能不能进行调整 应付贷方余额 60000 应收贷方余额 2000
bamboo老师
2019 11/22 12:44
金额都在贷方 怎么调整啊
84785039
2019 11/22 12:48
如果应收贷方余额,应付借方余额,能做调整吧,分录都是一样调整的吗
bamboo老师
2019 11/22 12:49
对的 调整的时候应收写借方 应付写贷方 或者您可以把少金额的并入到多金额的一个科目 借:应收账款 2000 贷:应付账款 2000 这样应收就没有余额了
84785039
2019 11/22 12:51
应收应付重名,或是都有借方余额或是都是贷方余额,就不能做调整,可能是双方没开票
bamboo老师
2019 11/22 12:53
如果没开票的话 那可以暂时不调整
84785039
2019 11/22 12:55
应收贷方余额,是我已经收到对方钱,应付贷方余额是我欠对方钱,像这样的是不能进行调整的
bamboo老师
2019 11/22 12:57
嗯 有可能应收贷方没开具发票
84785039
2019 11/22 13:31
如果是关于银行承兑汇票,应收借方55000, 对方银行承兑支付100000 借 应收票据 100000 贷 应收账款 100000 我公司用银行承兑支付给他50000 借 应付账款 50000 贷 银行存款 50000 那我能把第二笔的应付改成应收吗
bamboo老师
2019 11/22 13:32
如果是同一单位的话 可以的
84785039
2019 11/22 13:50
如果是同一户名,应收贷方余额,应付借方余额,都是期初转过的,我是近期才接手的账,能调整吗
bamboo老师
2019 11/22 13:51
期初的话 您能确定是都开具过发票的么?如果不能就不要调整
84785039
2019 11/22 14:00
大一点的企业,是有可能应收和应付都涉及同一家企业?
bamboo老师
2019 11/22 14:02
小企业也有这种可能的 您生产的是我需要的 我生产的也正好是您需要的
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