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老师,我公司购进原料,加工后,出售,这个分录问怎么做?

84784995| 提问时间:2019 11/22 14:53
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!借原材料 贷应付账款 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 借现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019 11/22 14:55
84784995
2019 11/22 15:00
老师,购进借原材料 贷应付账款 领用,借原材料 贷应付账款 加工完成入库时,借库存商品 贷生产成本 销售收入时,借现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ,结转成本时,借主营业务成本 贷库存商品
宋生老师
2019 11/22 15:02
您好!是的。就是这样了。
84784995
2019 11/22 15:02
老师,分录用的时间段时这样的吗?
宋生老师
2019 11/22 15:03
你好!是的,就是这样了。
84784995
2019 11/22 15:11
老师,在建工程转固定资产时,每一笔分录分开转,还是所有的在建工程合计一起,一笔转过去?
宋生老师
2019 11/22 15:18
您好!如果只做了一个固定资产,就一次转。如果你本身就做很多个,就完成一个结转一个
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