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公司买票。过账。实际上只支付了买票应付的税点钱。这笔税点钱做了管理费用。那收到发票的时候。做进项税额增加。减少什么啊?这分录咋写啊

84785001| 提问时间:2019 11/22 16:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你是外账的吗 发票内容开的什么
2019 11/22 17:02
84785001
2019 11/22 17:25
内账。内容开的运费。
84785001
2019 11/22 17:25
我是物流公司。缺票。对外买的成本票
郭老师
2019 11/22 17:26
借主营业务成本贷,银行存款,应付账款。
84785001
2019 11/22 17:28
内账上,不显示是应付账款啊。发票金额,不付给对方的,开票了100多万。对方收了6万多税点钱。
郭老师
2019 11/22 17:30
内账结管理费用贷银存6万 按实际业务做
84785001
2019 11/22 17:31
我收到发票的时候,这笔进项税额,在账面又做如何处理,内账
郭老师
2019 11/22 17:32
你内账价税分开做的? 借管理费用,进项贷银存6万
84785001
2019 11/22 17:35
管理费用是挂6万。但是发票进来了。进项税额,又怎么处理的。相当于就是花了6万得到了几十万的进项税额。
84785001
2019 11/22 17:37
花了6万多。得到了100多万的发票。外账是做得银行存款减少。因为对公过账了的。内账怎么体现呢
84785001
2019 11/22 17:39
我做的是,银行存款减少。其他应收款增加。最后的差额。做得管理费。但是这笔发票实际不做成本的,但是有笔进项。这笔进项。我是做借应交税费进项税额,贷什么啊
郭老师
2019 11/22 17:40
内账你要做假的吗 不是根据实际业务做的吗 如果做假的借主营业务成本,进项贷银存,应付帐款 借应付账款贷营业外收入或者借应付账款,主营业务成本负数
84785001
2019 11/22 17:42
内账做真的啊。我的意思是花了6万多买了几十万进项进来。这个怎么做处理。
郭老师
2019 11/22 17:46
直接进项贷银存6万就可以 其他的不用做 交税和外账对不起来的差额计管理费用就可以
84785001
2019 11/22 17:49
内账我把进项税额,销项税额都做进去了的。如果不做这笔进项税额进去。我的账面应交税费就和银行回单对不上啊
郭老师
2019 11/22 17:51
交的税不一致的你可以记管理费用的,差额计管理费用,内账上的进项少,算出的税多,差额计管理费用贷方
84785001
2019 11/22 17:57
计管理费用,内账上这不是增加了费用吗,这也不算费用吧。我还是没理解到你说的
郭老师
2019 11/22 18:01
那你借进项10万贷银存6万 平吗 不平吧是不是? 不平差额是不是记管理费用贷方 和我最后让你做的是不是一致了? 我上面告诉你管理费用贷方费用也不是增加。是减少
84785001
2019 11/22 18:07
我是这样做的,支出去的时候过账 借:其他应收款100万 贷:银行存款100万 收到返回来的94万 借:银行存款 94万 借:管理费用6万 贷:其他应收款100万 这个时候我在收到发票了我怎么做啊? 借:进项税额20万 贷:什么? 我不是做的借进项税额贷银行存款6万
郭老师
2019 11/22 18:31
贷管理费用 你把该属于进项税额的前面都做了管理费用 你现在银存贷方已经是六万了
84785001
2019 11/22 18:42
相当于我直接做笔,贷管理费用,20万。就可以了吗?我之前做的分录,没错是吗?老师,这里冲管理费用,为什么是冲管理费用。我没懂到这个原理
郭老师
2019 11/22 18:47
挂往来,实际都不支付了 挂银行,你们实际支付了6万你已经做了,你看第一个分录贷方100,第二个分录借方94,余额不就是6贷方支付的吗
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