问题已解决
老师您好!我还没有库存!未发货先开票了!月底账务怎么处理啊
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速问速答你好,这样需要先暂估入库,然后确认收入,结转成本
借;库存商品,贷;应付账款——暂估
2019 11/23 09:37
84784958
2019 11/23 10:50
我已经付款了,只是国外还没给我们发货
邹老师
2019 11/23 10:52
你好,付款了这样做分录
借;预付账款,贷;银行存款
暂估入库,借;库存商品,贷;应付账款——暂估
84784958
2019 11/23 11:01
我们直接做了应付账款和银行存款
邹老师
2019 11/23 11:02
你好,因为你有未发货先开票,那就需要做暂估入库处理,如果不做暂估入库,你开具销项发票结转了成本,就会导致库存负数的