问题已解决
老师这个是我们医院上的软件系统,就是收费等系统,我们医院先支付4万元,对方收到款后给我们开具发票,请问这个怎么做分录?
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速问速答您好,分录,借,无形资产-收费系统,4万元,贷,银行存款,4万元。
2019 11/24 21:47
84784969
2019 11/24 21:55
对方发票收到4万费用后再开发票,请问发票开具后还需怎么做账
王雁鸣老师
2019 11/24 22:12
您好,是的,对方开出发票,要做账处理。如果不是按上述分录一次性处理,则,在付款时,借,预付账款,4万元,贷,银行存款,4万元。等收到发票,借,无形资产,4万元,贷,预付账款,4万元。
84784969
2019 11/24 23:07
本月进无形资产后这个4万元什么时候开始摊销?借,无形资产后面二级科目写什么
王雁鸣老师
2019 11/24 23:11
您好,当月进行摊销。借,无形资产-收费系统。
84784969
2019 11/25 19:57
摊销时,借,无形资产后面金额写多少,贷什么科目
王雁鸣老师
2019 11/25 21:00
您好,摊销时,借,业务活动费用,贷,累计摊销。建议这个软件按生命周期摊销,月摊销金额=40000/(生命周期*12)元。