问题已解决
老师你好,分录是这样吗?收到**公司材料款时:借:银行存款 贷:其他应付款-某某某公司;付材料款出去时:借:其他应付款-某某某公司 贷:应付账款-某某某公司;收到工程款时:借:银行存款 贷:应收账款;支付工程款给**公司时:借:其他应付款-某某某公司 贷:银行存款
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速问速答是的,分录是这么来写的
2019 11/25 11:43
84785019
2019 11/25 15:12
但是这样会有一个情况啊,就是我的材料款肯定是小于工程款的,最后其他应付款在借方哒?
84785019
2019 11/25 15:17
老师,然后我的应付账款在贷方,怎么冲掉呢?有相应的会计分录吗?有点不太明白。
朴老师
2019 11/25 15:32
材料款肯定是少于工程款的,剩下的就是你的利润了
84785019
2019 11/25 15:46
老师,那我的其他应付款日积月累一天天的增加,我要怎么平账呢?还有一个应付账款也在贷方,要怎么冲销掉?
朴老师
2019 11/25 15:51
你们是被**方吧,你做成你借**方的钱,这个工程也要做成被**方的工程,最后**方给被**方提供发票,然后被**方给**方打款
84785019
2019 11/25 15:52
老师 有没有分录 我有点懵
朴老师
2019 11/25 15:59
假定A**B接工程,B只收取管理费和相应的税金,余款再打给A!求B公司一整套账务处理会计分录
B单位会计分录举例说明如下:
向建设单位收取工程款时,借:银行存款100万元 贷:预收账款100万元。
向**单位支付工程款时,借:预付账款90万元,贷:银行存款90万元。
按进度向**单位收取管理费用2万元,在记事簿中记载,不作账务处理。
**单位转来的工资表、材料发票、费用发票及增值税进项票时,借:工程施工85万元 借:应缴税金5万元, 贷;预付账款90万元。
工程完工,开具该项工程增值税发票时,借:预收账款100万元, 贷:主营业务收入90万元 , 贷:应缴税金10万元。
缴纳城建税、教育附加,借:主营业务税金及附加1万元,贷:应缴税金1万元。
结转工程施工成本,借:主营业务成本85万元, 货:工程施工85万元。
缴纳企业所得税时,借:所得税费用2万元,贷:应缴税金2万元。
结转本期损益,借:主营业务收入90万元, 贷:本年利润90万元。 借:本年利润:88万元, 贷:主营业务成本85万元, 贷:主营业务税金及附加1万元,所得税费用2万元。
缴纳各项税款时:借:应缴税金8万 贷:银行存款8万。
84785019
2019 11/25 16:56
好的 谢谢老师
朴老师
2019 11/25 17:01
不用客气,满意请给五星好评,谢谢