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1,就是10月份供应商未对账,但是这个货我已经发给客户了,并与客户已经对账开票了,这个会计分录我要什么写,然后怎样结转成本,并结账呢

84785039| 提问时间:2019 11/26 09:25
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借应收贷主营业务收入贷销项然后结转成本借主营业务成本贷库存
2019 11/26 09:29
84785039
2019 11/26 09:42
老师您好!我还是不明白要什么写?销售金额是10200元,进料是5250元(10月份未对账,11月份才对账)是不是这样写:1.借应收10200元,贷主营业务收入10200元,2.结转:借主营业务成本5250元, 贷库存商品5250元(未对账,11月份才对账)
朴老师
2019 11/26 09:51
是,分录是这么写的,收到钱之后借银行贷应收
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