问题已解决
1,就是10月份供应商未对账,但是这个货我已经发给客户了,并与客户已经对账开票了,这个会计分录我要什么写,然后怎样结转成本,并结账呢
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速问速答借应收贷主营业务收入贷销项然后结转成本借主营业务成本贷库存
2019 11/26 09:29
84785039
2019 11/26 09:42
老师您好!我还是不明白要什么写?销售金额是10200元,进料是5250元(10月份未对账,11月份才对账)是不是这样写:1.借应收10200元,贷主营业务收入10200元,2.结转:借主营业务成本5250元, 贷库存商品5250元(未对账,11月份才对账)
朴老师
2019 11/26 09:51
是,分录是这么写的,收到钱之后借银行贷应收