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老师你好,我们公司做账是借库存商品,贷应付账款暂估,收到发票冲暂估的,借应付账款暂估,贷应付账款,但是收到一张进货折让的发票,该怎么做,是直接借应付账款,贷库存商品吗,需要摊销折让吗借库存商品贷主营业务成本

84784982| 提问时间:2019 11/26 14:00
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
收到发票的话,借,库存商品 负数,贷应付账款暂估 负数 按照发票金额, 借,库存商品,贷,应付账款
2019 11/26 14:01
84784982
2019 11/26 14:06
老师,我不能理解哦,后面的借库存商品贷应付账款是什么意思,他是进货折让啊
辜老师
2019 11/26 14:06
你收到的发票,是不是按照折让后的金额开票的
84784982
2019 11/26 14:10
不是哦,我同事的处理方式是借库存商品 负数,贷应付账款 负数,还有一步说是折让摊销,借主营业务成本 负数,借库存商品
84784982
2019 11/26 14:11
折让摊销不是很能理解,你看他的方式对吗
辜老师
2019 11/26 14:19
他这样应该是按差额调整了
84784982
2019 11/26 14:25
但是老师,他第二步我不太理解,我感觉只需要第一部就可以啦,已经减少库存了,结转成本的时候直接安减少后的库存商品就可以啦。他这第二步,我认为,没有减少库存,反而直接减少营业成本了,不理解,老师能解释一下吗
辜老师
2019 11/26 14:27
他是商品销售出去了,之前是按照暂估价格结转成本的,暂估价格,所以多结转了成本,所以现在是冲减主营业务成本
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