问题已解决
如果7月的时候入了固定资产的发票,8月开始折旧,然后11月对方冲红重新开过正确的发票回来,那我账上要怎么做?
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速问速答你好,红冲发票就冲销之前购进固定资产分录,然后再根据正确的发票做固定资产发票做购进固定资产分录就是了
正确的发票与之前入账发票金额一样吗?
2019 11/26 15:08
84784949
2019 11/26 15:16
正确的发票与之前入账发票金额不一样。那我8月份已经开始折旧,折旧这里我要怎么搞?
邹老师
2019 11/26 15:18
你好,之前是多计提了折旧,还是少计提了?
如果是多计提了,就冲销多计提
如果是少计提了,就补计提折旧
84784949
2019 11/26 15:28
那冲红那份发票是不是要在固定资产那里做个固定资产变动-减少?谢谢
邹老师
2019 11/26 15:28
你好,你单位有启用固定资产模块?
84784949
2019 11/26 15:40
我单位是用金蝶软件做账,有启用固定资产模块,谢谢
邹老师
2019 11/26 15:41
你好,那就需要在固定资产模块做固定资产减少变动,然后再做增加变动
84784949
2019 11/26 19:04
你好,我想再问下我那笔冲红负数固定资产发票要怎么做会计分录?
邹老师
2019 11/26 19:08
你好,红冲发票
借;应付账款等科目,贷;固定资产