问题已解决
老师,请问如果红字信息表本月开具了,红字发票次月才开。在次月申报税的时候,凭信息表做了进项税额转出,但是本月没收到红字发票,那么本月的账务(进项税额转出发生额)不就和申报表对不上了?(还有本月也收到了退款,只是红字发票在次月开出)
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速问速答因为次月申报会根据信息表做相应的进项税额转出。但是月只收到退款,没收到发票,账务处理是不设计进项税额转出科目的吧?
2019 11/26 21:25
84785024
2019 11/26 21:26
因为次月申报会根据信息表做相应的进项税额转出。但是当月只收到退款,没收到发票,账务处理是不涉及进项税额转出科目的吧?
84785024
2019 11/26 21:26
这样不是账务处理和增值税申报表没对上了?
84785024
2019 11/26 21:48
那要到这个月才能对上,我意思是当月当月和当月的申报表没对上
84785024
2019 11/26 21:50
那要到下个月才能对上,我意思是当月的账务和当月的申报表没对上
84785024
2019 11/27 08:49
次月申报的增值税,所属期不就是前一个月?这样不就没对上?
84785024
2019 11/27 09:32
当月开了红字信息表、收到了退款,只是对方当月没有开出负数发票
84785024
2019 11/27 17:17
税务申报是根据开出信息表就需要做进项税额转出了。但是当月没收到红字发票,账务上不能做处理(不能做进项税额转出)。这样不就是对不上?
陈诗晗老师
2019 11/26 21:22
你好,同学。
原则是红字信息和发票要同一期间开具的。
你这里也不存在 对不上,你的税也是在当月转出的。
陈诗晗老师
2019 11/26 21:32
你收到退款你是
借 银行存款
贷 其他应付款
收到发票再进项转出,你这不会对不上
陈诗晗老师
2019 11/26 22:38
你这个当月也是可以对上的
你当月只是退还钱,也没有进转出
陈诗晗老师
2019 11/27 10:26
你开具红字后你没有收到负数,你也不需要处理啊
你收到负数后才需要处理的
陈诗晗老师
2019 11/27 17:43
明白了,你这里申报按进转出申报,收到发票次月对上就可以了,这不会有风险