问题已解决
以前月份已经做账的专用发票冲红的话,发票抵扣联和发票联需要退给供应商吗?供应商是小规模纳税人,专票需要到税务局冲红吗?
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速问速答您好,购买方已经抵扣了吗
2019 11/27 10:54
84785001
2019 11/27 11:08
已经抵扣了
宸宸老师
2019 11/27 11:09
您好,那错误的蓝字发票是不需要退回给开票方的
84785001
2019 11/27 13:15
老师,还有个问题,就是员工聚餐的餐费,记入应付职工薪酬福利费后,需要申报个税吗?
宸宸老师
2019 11/27 13:16
您好,聚餐形式没办法计算个人所得税的,所以不需要的
84785001
2019 11/27 15:50
那我取得的餐费发票可以入到管理费用的……福利费吗?贷:应付职工薪酬……福利费
宸宸老师
2019 11/27 15:51
您好,您的分录是对的,只不过聚餐的形式,是不可能分摊到个人缴纳个人所得税的