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老师,新工程开工预付款,都开票了,我做了暂估,借:工程施工300万贷:其他应付款-其他预计支出300万,开票记了借:应收账款300万 贷:工程结算收入 2752293.58应交税费-应交增值税(销项税额),247706.42,因为是新开工,没有成本,我这样做账不合理,是提早确认了收入,我该如何调整一下账务呢?请老师详细说明

84784953| 提问时间:2019 11/27 11:12
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洛洛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,收到预付款借银行存款贷预收账款,开票借预收账款 贷工程结算 销项税。工程按完工百分比确认收入和成本,现在是新开工不确认。
2019 11/27 11:40
84784953
2019 11/27 12:07
老师,我记的分录怎么调整呢?已经跨月了
洛洛老师
2019 11/27 12:23
您好,把你的错账冲红,再做正确的分录。
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