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老师你好 9月份一个项目完工 发票当月开完 结转成本 11月份收到一份采购合同 是这个项目的 9月份没有暂估成本 我现在该怎么做账

84784971| 提问时间:2019 11/27 11:22
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 11月收到采购合同 采购的材料是用作9月份完工项目上的么
2019 11/27 11:41
84784971
2019 11/27 11:44
是的 合同晚到了
bamboo老师
2019 11/27 11:48
那合同到了 发票还是没有收到 对吗
84784971
2019 11/27 11:50
合同和发票是这个月一起到的 老师要是遇到你说合同到了 发票还没到 那又怎么处理
bamboo老师
2019 11/27 11:56
合同到了发票没有到 就先暂估补结转成本 合同跟发票一起到了 就直接补结转成本
84784971
2019 11/27 12:00
就是这个月再结转一次成本就可以了
bamboo老师
2019 11/27 12:20
对的 这个月再结转一次成本就可以了
84784971
2019 11/27 12:38
老师 如果12月份结转的成本 1月份才收到的发票合同 是不是需要通过以前年度损益调整科目啊
bamboo老师
2019 11/27 12:41
是的 需要通过以前年度损益调整科目
84784971
2019 11/27 12:42
好的 谢谢老师
bamboo老师
2019 11/27 12:45
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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