问题已解决
现新制度,代扣社保分录做 借应付职工薪酬/ 工资 贷 应付职工薪酬/社保。计提社保为借 业务费用/社保 贷 应付职工薪酬/社保。缴纳社保为借 应付职工薪酬/社保 贷 银行存款 代扣社保部分少代扣了1200元,年末,收到这个1200现金。这个钱如何做分录。预算会计做吗。2019.01实行新制度哈
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速问速答你好,同学。
预算会计不处理,他是对财政预算资金核算。
借 银行存款
贷 其他应收款
2019 11/28 09:04
84784969
2019 11/28 10:51
我没用其他应收款这个科目。工资实代扣多少我就做的多少。缴纳时,我也是应交多少做多少
陈诗晗老师
2019 11/28 11:02
那你个人交纳部分你是如何处理的
84784969
2019 11/28 14:14
84784969
2019 11/28 14:15
比如这样做对不对没
陈诗晗老师
2019 11/28 14:29
你的第3笔,是个人部分计入其他应收款处理
84784969
2019 11/28 15:28
这个收回的钱是好几个人的,能不能打包成 补交社保费。不具体到个人安
陈诗晗老师
2019 11/28 15:31
这是可以的,打包处理
84784969
2019 11/28 16:30
谢谢老师
陈诗晗老师
2019 11/28 17:48
不客气,祝你工作愉快