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老师您好,我们是制造业来料加工单位,别的单位给我们提供半成品,我们加工成成品,比如来了1000条的金属制品,我们单位最后出了990条的成品给对方,那十条的残品成本我们单位承担,从加工费里面扣,应该怎样记账呢老师

84785005| 提问时间:2019 11/28 09:56
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三宝老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师
作为你公司的生产成本 借:主营业务成本 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金
2019 11/28 09:59
84785005
2019 11/28 10:03
借,银行存款,贷,主营业务收入,是卖废料的收入是吗老师
84785005
2019 11/28 10:04
就是残品的收入
84785005
2019 11/28 10:15
我懂了老师,作为生产成本,冲减加工费,也就是主营业务收入,那他进出的10条差额该咋做处理呢,老师
三宝老师
2019 11/28 10:17
对方发出1000,材料账面就请了,进990,库存以990计算成本
84785005
2019 11/28 10:21
嗯嗯,对方说那十条的成本要让我们承担,从加工费里面扣,他的成本还会增加吗老师
三宝老师
2019 11/28 10:24
他的成本就是材料成本加上实际支付的加工费
84785005
2019 11/28 10:27
额额,那我们单位的账面进1000,发990,不用做啥处理吗老师
三宝老师
2019 11/28 10:28
你存货备忘登记就可以,存货不属于你们
84785005
2019 11/28 10:30
那我们来料只做备忘登记,不用做账了是吗老师
三宝老师
2019 11/28 10:33
来料可以不用做账
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