问题已解决
老师好,建筑施工**人自己付税费,我放到其他应付款了,最后付款的时候我是直接付给材料供应商了,那这个其他应付款我怎么转平
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速问速答你好,同学。
你这个是最后 给** 人支付款项时平这个其他应付款
2019 11/28 10:01
84784964
2019 11/28 10:04
关键是我现在不给**人付款了,直接都付给材料供应商
陈诗晗老师
2019 11/28 10:05
你结的款项你难道不需要支付给他吗
84784964
2019 11/28 10:07
不是要三流一致吗?提供的成本票直接付给供应商,不付给**人(个人),该咋处理
陈诗晗老师
2019 11/28 10:11
你这工程不是你的噻,你难道后面你付钱的时候,你不需要给这个** 人付钱吗?
出具委托书,
84784964
2019 11/28 10:28
老师是看不明白吗?我不付给**人,我知道工程不是我的,但是**工程做账不是视为自有工程吗?想这种情况不付款给**人的是不是不能放在其他应付里?我该放到哪个科目?
陈诗晗老师
2019 11/28 10:38
你就是你自己的工程,你最后难道不需要给**人支付款项吗
你支付给他的时候,是需要扣掉这部分才需要,你扣掉这部分就平其他应付款了。你自己把分录清理 一次,就明白了
是放其他应付款