问题已解决
老师,我们给对方开发票是这样的,上面500,下面-100,实际收到银行款400,增值税确认收入应该按500还是400
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速问速答按实际400这个去确认收入,按折扣后确认收入
2019 11/29 12:11
84785001
2019 11/29 12:14
凭证直接写借银行400,贷收入和税金?负数不显示?
84785001
2019 11/29 12:15
那出库时库存出按500还是按400出?
maize老师
2019 11/29 12:17
你这个不是钱么,这个是按实际销售确认收入,结转成本出库还是按你们实际数量*对应采购成本,对你们成本不影响,你要是给对方是折扣话
84785001
2019 11/29 12:20
返利,相当于折扣
maize老师
2019 11/29 12:21
那这个就按折扣后确认收入就可以,这个对你结转成本不影响
84785001
2019 11/29 12:58
老师,可能刚才说的不太清楚,我们下边儿有汽车4S店的迷你店,他们在我们店里边儿进车,他们也享受这个厂家的返利,是通过我们收到之后再返给他们。假如说这个月从我们这儿进车500万,然后打过来银行存款500万,二季度的返利,我这个月才给他,已经通过银行存款100万转给他们了,如果不涉及到返利的话,我正常开票500万,收到现金,银行存款500万,这是没问题的。但是呢他现在要求我票上开,正600负100,然后最后得500。我现在开一张这样的票,确认收入的时候,是以600确认,还是500确认呢?这个会计分录应该怎么写呀?
maize老师
2019 11/29 12:59
然后最后得500 按这个500确认收入,返利是冲掉对应收入,
84785001
2019 11/29 13:01
分录怎么写呢?
maize老师
2019 11/29 13:03
借应收账款500贷主营业务收入 应交税费应交增值税
84785001
2019 11/29 13:26
之前我已经付给她100万的返利钱了,我那个怎么走啊。
maize老师
2019 11/29 13:31
你收到600做借银行 贷应收账款,退回100做借应收100 贷银行100
84785001
2019 11/29 13:36
也就是说,他之前其实在我这儿买了600,买了500的货。他现在要求我开票盛开正600付100,这么凑够500万。对吧
maize老师
2019 11/29 13:39
是的, 可以,你要是之前开600发票,现在再开100负数发票就可以,要是之前没有开,你这个最后开500 可以,这个可以通过这个折扣-100开,
84785001
2019 11/29 13:49
老师,我们是销售方,每个月的收入和开票都是对应的,季度返利一次,通过对公账户已打给对方,现在开票他要求我在票上把这100加上,再开个100的负数,该怎么办
maize老师
2019 11/29 13:52
按折扣后确认收入就可以啊
84785001
2019 11/29 14:02
但是他并没有从我这儿买600万块钱的车,也没有给我600万块钱呢。你比如二季度10万块钱一辆车,我给他开的10万块钱的票,他给了我10万块钱。这是正确的 ,结果现在呢,我把返利打给他了,银行存款的形式。打开了之后我一辆车合不上10万块钱了。我觉得他应该给我开。红字信息申请表,给他开红字,或者是说我从这次这个月的开票金额上给他减
84785001
2019 11/29 14:03
二季度他买了10万的车,我开的10万的票,本季度他买了20万的车,付我20万元钱,二季度返利2万,我们已经银行转给他们,他现在要求我开票正22,负2。我们是返利的钱单独打款的
maize老师
2019 11/29 14:06
明白了,你这个规范你这个应该是开22 ,之后叫对方给你们开2万这红字信息表,你根据这个2万开红字发票
84785001
2019 11/29 14:11
为什么要开22呢,他本季度只买了20的车?
84785001
2019 11/29 14:12
我总认为开20,再开个2万的红字,或者直接开个18万的票,但是对方不让开
maize老师
2019 11/29 14:14
哦,你这个是先是20 后续是返利是2万,那你说的是对的,我看错了,不好意思
84785001
2019 11/29 14:15
老师是不是烦我了
maize老师
2019 11/29 14:20
没有,这边建议是你们收款就先开20万发票给对方,之后返利开2万,,他现在要求我开票正22,负2。我们是返利的钱单独打款的 这个不对,这个20万么,不是还有2万返还么,这个2万那不做啊?那不返利,没有开2万,那不能返还2万,