问题已解决
老师,我们公司在筹办期,发生的费用支出,我直接计入了管理费用开办费,我听说筹办期间发生的支出,不得计算为当期的亏损,需要再汇算请缴是做纳税调增处理,是吗老师,为什么呢
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速问速答你好,是的,以后有收入可以正常抵扣
2019 11/30 15:20
84785006
2019 11/30 15:23
直接利润为负数,等到有了收入在扣除不行吗,那么等到有了利润在做一笔费用支出吗
郭老师
2019 11/30 15:24
你,就是有了收入再扣除
没有让再做一笔收入
84785006
2019 11/30 15:28
我们今年的所有费用支出,没有收入,都得纳税调增吗?如果计入了长期待摊费用的话,分三年摊销,是不是就不用纳税调增了呢
郭老师
2019 11/30 15:30
是的
是的,不需要的
84785006
2019 11/30 15:34
老师,我们今年需要纳税调增,会不会交企业所得税呢
郭老师
2019 11/30 15:59
不会的
之前利润亏损,调增也不多交税的
84785006
2019 11/30 16:02
老师,我们今年刚注册的,预计明年还得筹建一年,今年的纳税调增,会交企税吗,我直接计入管理费用开办费和计入长期待摊费用分三年摊销,哪个对企业更有利呢
郭老师
2019 11/30 16:05
不交
都可以的
你可以自己选择
84785006
2019 11/30 16:08
我觉得发生了就计入管理费用,比较简单,省的以后每个月摊销了,老师,如果我们明年一年都没有收入的话,那么明年的汇算请缴也要纳税调增吗
郭老师
2019 11/30 16:09
是的,需要纳税调增的
84785006
2019 11/30 16:12
只是汇算清缴时纳税调增,在账务上没有变动吧
郭老师
2019 11/30 16:15
账务处理还是不变的
84785006
2019 11/30 16:18
老师,比如我们公司今年有五十万的费用支出,那么就要纳税调增五十万吗
郭老师
2019 11/30 16:18
你好,是的,你预缴-50
汇算清缴+50
正好是0
不交税
84785006
2019 11/30 16:21
哦哦,只需在年底做纳税调增处理,其他的什么都不用变
郭老师
2019 11/30 16:22
你好,是的,